Számlázó, ügyviteli rendszer, crm rendszer, bérprogram, iktatás | Cobra programok

Főoldal | Letöltések | Legfrissebb verziók | Hibajelentés | Távoli elérés | Partnereink | Fórum
?

A tartalomhoz

Főmenü:


8.3 verzió

Termékek > Ügyviteli program > Korábbi évek verziói

A programcsomag 8.3-as verziójának kiadási időpontja: 2008. május 22. A leírás - a jogszabály változások miatt - az előzetesen kiadott mérleg-, partner- és számlakészítő modul fájljaiban történt módosításokat ismerteti.



Számlakészítő a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
ARU_OSSZEVONAS=1 paraméter javítása: Hatástalan volt a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] szekcióba beírt ARU_OSSZEVONAS=1 sor. Javítás elvégezve a 8.100.0.0 fájlverziós SZAMLA.EXE programban.

Engedmény számítás javítása:
Ha a partnerhez tartozott a Partner modulban rögzített általános Engedmény%, akkor a számla kiállítása során az Engedmény gomb segítségével adható engedmény kiszámítása hibásan működött. A javítás megtörtént.

Folyamatos teljesítésű számlák készítése: Állomány szinten megadható a vízszintes menüsor Adatbázis/Számlaállományok felügyelete menüpont hatására megnyíló ablakban Folyamatos teljesítés kapcsoló beállításával, hogy az adott állományból csak folyamatos teljesítésű számlák nyomtatódjanak. A folyamatos teljesítésű számlák esetében a Teljesítés ideje automatikusan a Fizetési határidő lesz.

Teljesítés ideje kötelező mező: Teljesítés ideje mező üresen hagyásával a számla nem lesz rögzíthető.

Deviza számlához ÁFA kulcs: A Szállítólevél állomány és Devizás számlaállomány kialakítása, illetve módosítása során az állományra bekapcsolható egy Deviza áfa feliratú új kapcsoló. A kapcsolót beállítva, az állományban kiállításra kerülő devizás számla vagy szállítólevél esetében, a kiválasztott áruhoz illetve tételkódhoz a törzsadatként rögzített ÁFA kulcs ajánlódik fel.

5 Ft-os kerekítés kikapcsolása: Ha egyetlen fizetési módhoz sem szükséges 5 Ft-ra kerekítési tételsort generálni a számla kiállítása során, akkor a kapcsolódó Paraméter adatbázisban létrehozott PARAM_DB.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe rögzíteni kell a
KESZPENZES_FIZMODOK=0 sort.

Gyűjtőszáml generálás: A jogszabályhoz igazodva megváltozott a gyűjtőszámla funkció. A továbbiakban adott időintervallumban kiállított szállítólevelekről kétféle beállítással lehet gyűjtőszámlát készíteni.

  • Megegyező cikkek összevonásával kapcsolót jelöletlenül hagyva, a generált számlán szállítólevelenkénti bontásban megtörténik minden tétel felsorolása, és minden szállítólevél után feltüntetésre kerül a szállítólevél száma és a teljesítés időpontja.
  • Megegyező cikkek összevonásával kapcsolót megjelölve, a generált számlán megtörténik a szállítóleveleken felsorolt azonos cikkek összevonása, és a tételsorok után felsorolja a program a gyűjtőszámla elkészítésekor figyelemebe vett szállítólevelek számát és a teljesítési időpontját.



Pénzügyi nyilvántartó a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a
5 Ft-os kerekítés kikapcsolása pénztárban: Nem lehetett kikapcsolni a pénztárban a kerekítést. Javítás elvégezve a 4.61.0.0 fájlverziós PENZUGY.EXE programban. Beállítás: PENZUGY.INI [PARAMETEREK] KEREKITES_5FT=0.

ÁFA kulcs ÁFA érték nélkül: Az előző verzióval lehetővé tettük, hogy a pénzügyi nyilvántartásba rögzített tételhez áfa összeg nélkül adóalapot megadva kiválasztható legyen az adóalaphoz tartozó ÁFA kulcs. Ehhez kapcsolódva a jelen verzióban megszüntettük a vízszintes menüsor Adatbázis/Pénzügyi állományok felügyelete menüpont hatására megnyíló ablakban a Csak ÁFA-kulcs (pl. EU szállító) kapcsolót, és azt a hatást, amit eddig a beállított kapcsoló váltott ki, az fogja kiváltani, ha van kiválasztott ÁFA kulcs, és áfa összeg nincs rögzítve. A program csak olyan "csak ÁFA kulcsos" tételek rögzítését fogja megengedni, amelyekhez a hozzárendelt ÁFA típus Fizetendő, vagy Fizetendő is és Visszaigényelhető is.
Az olyan fordított áfás tételt, amelyikhez olyan ÁFA típust kell rendelni, amelyik csak fizetendő, önálló pénzügyi bizonylatként kell rögzíteni. Tehát ilyen esetben, ha egy bejövő számlán van fordított áfás tétel is, meg visszaigényelhető áfás tétel is, a számlával kapcsolatos könyvelést két külön tételben kell elvégezni.
Ha a fordított áfás tételhez rendelt ÁFA típus fizetendő is és visszaigényelhető is, akkor a számlán esetlegesen előforduló visszaigényelhető ÁFA típusú tétellel együtt lehet könyvelni.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy a Szállító típusú tételekhez is lehessen választani Fizetendő ÁFA típust, be kell írni a PENZUGY.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe, hogy AFA_SZURES=0.

Változások az ÁFA lista ablakban:

  • Alapállapotban az ÁFA lista menüpont hatására a lekérdezési paraméterek megadásához Összesítő lista típus kapcsoló beállítással nyílik meg az ablak.
  • Az ÁFA lista lekérdezést beállító ablakban Periódus megnevezéssel egy új mezőbe kiválaszthatóvá válik a leggyakrabban előforduló szükséges időszakok (Tárgyhó, Előző hó, Negyedév, Előző negyedév, Tárgyév Előző év). A kiválasztás hatására generálódik az időszak kezdő és befejező dátuma.


Pénztár módosítások:

  • Pénztári kerekítési tételsorhoz nem generálódott az "akk" ÁFA kulcs.
  • A pénztári generált kerekítési tételsorhoz módosít üzemmódban gyűjtőkód és Áfatípus rendelhető.


Kötelező gyűjtőkód és másdolagos számla: A pénzügyi analitikák vezetéséhez a PENZUGY.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetében a jelen verzióval kezdődően a KOTELEZO_GYUJTO= sorban, és a KOTELEZO_MASODLAGOS= sorban nem csak számlaosztály szinten, hanem számlacsoport, vagy számlaszám szinten is lehet előírni kötelező gyűjtőkód, és kötelező másodlagos számlaszám megadását.

Egyéb változások:

  • A szállító és vevő naplókban, a partner gyűjtőkód megadása után automatikusan feltöltődik a bizonylatra vonatkozó főgyűjtőkód mező.
  • Devizás tételek esetében a program a forint értékeket attól függően fogja a Kontír listán megjeleníteni, hogy a lista lekérdezésének időpontjában az adott analitikára be van-e állítva a kerekítés a vízszintes menüsor Adatbázis/Pénzügyi állományok felügyelete menüpontban.



Anyagnyilvántartó a a a a a a axxx a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a
Árkorrekció számítás: Az előző verziókban a Korábbi funkcióval kiválasztott könyveléshez tartozó korrekció számítást, a Korrekció felirat alatti üres mezőbe felosztandó összeg beírása után a "Korrekció" gombra kattintva lehetett elvégezni.Jelen verzióval kezdődően a korrekció alatti mezőbe beírt összeg adat tételsorokra bontását a program, a beírt adat melletti "!" gombra kattintva végzi el.

INTRASTAT könyvelés módosítása: INTRASTAT opcióval rendelkező ügyfeleinkre vonatkozik, hogy a Közvetlen könyvelés és Napló könyvelés menüpontok hatására megjelenő ablakban, az Intrastat feliratú gomb mellett két új gombot rendszeresítettünk, "M" és "-" felirattal. A gombok használata akkor szükséges, ha új üzemmódban egy INTRASTAT adatokat is tartalmazó könyvelésből, Korábbi funkciót alkalmazva kell létrehozni egy könyvelést. (például egy könyvelési tételhez szállítási költség utólagos ráterhelése Korrekció alkalmazásával)
Ha a másolt könyvelési tételből ki kell törölni az eredeti INTRASTAT-os mennyiség és érték adatokat, akkor azt az "M" gombra kattintva lehet elvégezni. Ha viszont minden INTRASTAT vonatkozású adatot ki kell törölni, akkor azt a "-" gombra kattintva lehet elérni.

Fejlesztés alatt: Négy tizedes pontossággal megadható és tárolható árforma szerinti eladási ár alkalmazása az anyagkönyvelésben és számlázásban. Jelen verzióban kérjük, hogy ne alkalmazzák a már kialakított formai lehetőségeket, mert a formához tartozó tartalmi fejlesztés még nincs befejezve. A fejlestést rövidesen befejezzük, és megfelelő formában (szerviz csomag vagy új verzió) fogjuk rendelkezésre bocsátani.


Főkönyvi könyvelés a a a a a a axxx a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a

Javítás:
Hibásan működött a program ha volt előírás másodlagos számlaszám megadására. Javítás elvégezve a 4.7.0.0 fájlverziós FOKONYV.EXE programban.

Gyűjtőkód listák módosítása: Új mező a Gyűjtőkód listák ablakban "Kihagyandó számlaszámok, osztályok" felirattal. Ha a Gyűjtőkód lista lekérdezése számlaszám tartományra történik, akkor megadhatóak a mezőben vesszővel elválasztva az olyan számlaszámok, amelyekre a gyűjtést nem szabad elvégezni. (Például, ha történik másodlagos számlára könyvelés is, és minden 6-os, 7-es számlát ki kell hagyni, akkor a mezőbe 6,7 írandó, ha viszont csak a 71, 72 és az abból lebontható számlákat kell kihagyni, akkor a mezőbe 71,72 írandó.)

Kötelező másodlagos számlaszám megadása: A jelen verzióval kezdődően közvetlenül a főkönyvben végrehajtott könyvelésekhez is lehet hozzárendelni kötelező másodlagos számlaszám megadást. Az előírást a FOKONYV.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe kell rögzíteni a KOTELEZO_MASODLAGOS= sorban. Az előírás vonatkozhat számlaosztályra, számlacsoportra, vagy bármilyen mélységben megadott számlaszámra.


Munkalap nyilvántartó a a a a a a axxx a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a

Bizonylat archiválás:
A Munkalap adatok menüpont hatására megnyíló ablak a Munkalapszám felirat előtt kiegészült három gombbal. A három gomb funkciója a pénzügyi modulból már ismert módon az archiváláshoz és az archivált bizonylat megtekintéséhez biztosít lehetőséget. (Az archiválás részletesebb leírása ide kattintva megtekinthető). Az első gomb egy PDF formátumban tárolt bizonylat csatolására és azonosítására ad lehetőséget, a második gomb a rendszerhez csatolt szkenner működtetését indítja és hatására eltárolódik PDF formátumban a szkennerbe helyezett és a harmadik gomb az archivált bizonylat megtekintését biztosítja.

Összesítő sor tételes listákhoz: A lekérdezett Tételes listák esetében a program összesen sort is nyomtat, amit minden olyan adatra, amire lehetséges az összegzés (költség és díj adatok) a program kiír.


Rendelés nyilvántartó a a a a a a axxx a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a

Levélnyomtatás kiegészítése:
Ha be van írva a RENDLEV.INI fájl megfelelő nyelv fejezetébe a datum=<dátum adat nyelvhez tartozó megnevezése> sor és/vagy a partnerkod=<partnerkód nyelvhez tartozó megnevezése> sor, akkor a rendeléslevél fejrészében nyomtatásra kerül a rögzített megnevezés felirattal a rendszerdátum és/vagy a partnerkód.


Bérszámfejtés a a a a a a axxx a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a axxxxxx

Címletlista módosítása: A napi listák címletjegyzékének módosítása az 1 és 2 forintosok forgalomból kivonása miatt.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe